Quý I/2024, doanh thu thuần của Đạt Phương đạt 425 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là doanh thu xây lắp và bán điện thương phẩm. Lợi nhuận gộp đạt 123 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 29%.
Hoạt động tài chính mang về 7 tỷ đồng doanh thu (giảm 20%), song chi phí cũng giảm 43% (đạt 29 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý không có nhiều biến động. Kết quý I/2024, DPG lãi trước thuế 82 tỷ đồng, giảm 4%; lãi sau thuế 78 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2024, DPG đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng, tăng 32,3% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 343 tỷ đồng, tăng 21,5% (so với mức thực hiện năm 2023). Như vậy, kết quý I/2024, công ty đã hoàn thành 9,3% mục tiêu doanh thu và 22,7% mục tiêu lợi nhuận.
Dự án khách sạn Casamia của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
Năm 2024, DPG xác định xây lắp và năng lượng là 2 mảng mang lại doanh thu chính, trong khi mảng bất động sản tiếp tục hoàn thiện những công việc theo kế hoạch do nhìn nhận thị trường chưa thực sự thuận lợi. Với dự án khách sạn Casamia Hội An tại khu đô thị Võng Nhi, DPG sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng cùng tập đoàn khách sạn quốc tế Hilton, mục tiêu đến 2026 đưa vào vận hành. Đối với lĩnh vực sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên Huế, đã hoàn thành pháp lý thành lập doanh nghiệp, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đáp ứng tiến độ khởi công nhà máy trong quý I/2025.
Về tài sản của DPG, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản đạt 6.456 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy chất lượng tài sản ở mức lành mạnh với các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.052 tỷ đồng, tăng 20%, chiếm 16% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 1.286 tỷ đồng, tăng 12%, chiếm 20% tổng tài sản. Tiền và tương đương tiền đạt 1.018 tỷ đồng, giảm 29%, chiếm 16% tổng tài sản.
Nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 4.006 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 8%; nợ vay đạt 2.330 tỷ đồng, giảm 8%.
Vốn chủ sở hữu đạt 2.450 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, tương ứng hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,63 lần, cải thiện nhẹ so với đầu năm là 1,84 lần.
Bảng lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong quý I, DPG tiếp tục duy trì việc chi tiêu mua sắm tài sản, tương đương cùng kỳ năm trước (108 tỷ đồng), song khác biệt ở điểm đã tăng cường thu hồi cho vay, bán lại công cụ của đơn vị khác (143 tỷ đồng), nhằm tạo dòng tiền dương để bù đắp việc dòng tiền kinh doanh bị âm do sự gia tăng của các khoản phải thu và hàng tồn kho. Trong khi đó, hoạt động vay mượn không có sự đột biến.